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联动共促国企改革审计提质增效

      本报讯 记者王慧超报道 为切实推动国有企业改革走深走实,强化国有资产监管,近期,市审计局聚焦全市国有企业,组织开展国有企业改革专项审计调查,审计吸纳了机关、国企内部审计力量,通过分组协作、内外联动、以审代训模式,全面核查改革落实、财务规范等重点内容,为国企高质量发展筑牢审计屏障。

      此次审计调查组建了3个审计组,采用“国家审计+内部审计”联动模式,抽调部分国有企业内部审计人员全程参与审计实施,既充分发挥内部审计人员熟悉企业情况的优势,提升审计针对性与效率,又搭建专业化交流平台,实现审计资源互补、优势叠加,形成上下协同、内外联动的审计工作格局。

      同时,市审计局紧扣“以审代训、实战练兵”目标,将内审人员业务培训融入审计全过程。审计期间,审计机关人员通过现场指导、流程演示等方式,向内部审计人员讲授审计方法、取证程序及法规适用要点。内部审计人员全程参与、实操锻炼,在实战中深化理解,提升审计专业能力,实现“审计实操与能力提升同步推进、参与人员业务水平切实增强”的良好效果。此次审计调查围绕国有企业改革落实情况、三年行动方案推进成效、财务收支合法合规等核心内容,揭示改革推进中存在的难点、堵点及财务收支中的不规范问题,精准提出审计建议,推动国企进一步规范管理、深化改革。

责任编辑:程月
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